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十博体育工业和信息化委员会2019年部门预算

发布时间: 2019-02-20 16:11     浏览次数: 人次     作者:gxw
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第一部分 十博体育工业和信息化委员会概况

 

一、部门主要职责

监测分析工业、中小企业和非公有制经济运行态势,进行预测预警额信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题。

企业技术创新和技术改造,推进产、学、研结合重大产业项目的实施,推动先进制造业、信息服务业和战略性新兴产业发展。

按照规定权限审批、核准、备案全县工业固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);承担市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

承担全县节能监察和电力综合管理工作;做好全县的日常节能监察工作,对重点用能利用状况报告执行情况进行监察,配合上级节能监察中心做好节能专项监察工作,对上级交办的节能违法案件和投诉举报案件进行监察工作;研究拟订电力行业结构、布局、规划和相关政策;协调全县电力设施建设,实行行业管理和监察;承担电力行政管理职能。实施电力行政执法;承担国家公布的新型墙体材料、淘汰砖瓦企业拆除与补偿、散装水泥推广应用和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作。

负责全县中小企业担保行业管理工作,负责担?;股枇⒌那捌谏蠛?、日常业务监管;提出促进担保行业健康发展的政策措施,改善中小企业融资环境。

承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督十博部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全方面的重大事件。

二、部门2019年的主要工作任务

 以服务企业为切入点,以扶优扶强为重点,努力推进全县工业经济较快发展;加强信息引导,推动优惠政策落实;推进重点项目建设;推动品牌发展;关注全县工业五大产业的生产销售情况,每月对全县的工业经济运行各项数据进行调整分析,针对不同情况加强工业经济运行调度,确保全县工业较快平稳增长。

三、部门基本情况

十博体育工业和信息化委员会是县十博工作部门,正科级建制,内设办公室、人事劳资科、经济运行科、个私民营经济管理办公室、财会审计科、综合管理科(节能监察科)、国有资产管理科、信息化管理科共八个科室。现有在职人数32人(含行政编制人员23人,工勤编制2人、节能监察中心事业编制7人),其中科级领导7人(正科级3人,副科级4人);离休人员2人,退休人员80人。

 

 

 

第二部分   十博体育工业和信息化委员会2019年

部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

   (一)预算收入情况  

(二)预算支出情况2019年十博体育工信委收入预算总额为1025.28万元,其中:财政拨款609.28万元,上年财政额度结转416万元。财政拨款较上年增加105.44万元。

 

2019年十博体育工信委支出预算总额为1025.28万元,比上年减少83.25万元,下降8.12%。

⑴其中:按支出项目类别划分:基本支出835.28万元,占支出预算总额的81.47%,包括:工资福利支出293.42万元,商品和服务支出502.96万元,对个人和家庭补助支出38.9万元。项目支出190元,占支出总额的18.53%,包括商品服务支出190万元。

 ⑵按支出功能科目划分:基本工资支出104.28万元;津贴补贴支出64.2万元;特殊岗位津贴0.72万元;车改补贴16.56万元;十三个月工资8.66万元;养老保险38.72万元;医疗保险25.16万元;工伤保险0.39万元;失业保险0.97万元;生育保险0.97万元;大病医保0.48万元;事业单位绩效工资16.44万元;降温费、烤火费3.33万元;县聘人员工资5.8万元;离退休费34.1万元;住房公积金支出23.3万元;遗属补助4.8万元;综合定额管理公用经费支出86.96万元。综合节能降耗支出100000元,国资委审计费用180万。

(三)财政拨款支出情况

2019年十博体育工信委支出预算总额为1025.28万元,其中:财政拨款609.28万元,上年财政额度结转416万元。财政拨款较上年增加105.44万元,增长20.93%。具体支出情况是:一般公共服务支出475.19万元,占财政拨款支出的77.99%;社会保障和就业支出75.15万元,占财政拨款支出的12.33%;卫生健康支出25.64万元,占财政拨款支出的4.21%;节能环保支出10万元,占财政拨款支出的1.64%;住房保障支出23.3万元,占财政拨款支出的3.83%。

(四)十博性基金情况

本部门没有十博性基金预算

(五)机关运行经费等重要事项的说明

201年本部门机关运行经费为86.96万元,其中:办公费7.8万元,水电费4.5万元,邮电费1万元,差旅费9万元等等;较2018年减少9.7万元。减少的主要原因是:节约开支。

(六)十博采购情况

2019年十博采购预算数为52.5万元。其中货物预算52.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门年初预算安排4.7万元,其中公务接待费预算为4.5万元,公务用车运行维护费0.2万元。

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无此项支出。

2.公务接待费4.5万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.2万元,比上年增加0.2万元。增加的原因主要是增加公务用车运行维护费用。

 

 

 

 

 

 

第三部分   十博体育工业和信息化委员会2019年

部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

节能环保支出(类)能源管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2019年部门预算批复表(工信委).xls